?ISO22000可追溯性控制程序是建立
ISO22000:2018的程序文件之一,免費供大家參考!
1 目的
確保識別產品批次及其相關原料和加工記錄,以實施包括滿足產品召回在內的對不合格品的處置措施。
2 適用范圍
適用于原料采購、運輸、儲存、加工和成品銷售的追溯。
3 職責
3.1 營運部是本程序的主控部門,負責程序的制定和更新;
3.2 營運部品管負責監(jiān)督各部門可追溯性保證措施的執(zhí)行情況;
3.3 各部門按照相關文件要求,保證原料、產品和化學物品等的可追溯性。
4 工作程序
4.1 可追溯性可通過文件(通知等)、記錄(原料批次、產品、會議記錄等)、標識(唯一性標識)等方法實現和保證。行政部負責對各部
門的文件和記錄進行管理(具體管理辦法實施《文件控制程序》和《記錄控制程序》),以保證原料、產品和化學物品等的可追溯性。
4.2 采購部應嚴格評審各原料供方,并通過記錄或標識的方式,確定采購的原料的生產廠商、批次、進貨日期,使用頻率低的原料須注明到
期日期,具體執(zhí)行《采購控制程序》。采購部和相關部門負責保證已驗收的原料的可追溯性。
4.3 單位采購的可能影響食品安全的相關物資(如化學物品、食品接觸物等)須記錄供應商情況,包括生產廠商、批次、進貨日期等,出庫
時填寫出庫記錄。
4.4 原料運送至食堂后,食堂驗收合格后入庫或使用。食堂應保管好領用單據,入庫的原料應記錄或標識批次、進貨日期,并保證先進先出
。具體執(zhí)行《倉儲管理作業(yè)指導書》。
4.5 當出現不合格品時,通過對文件、記錄和標識的追溯,對其實施處理或召回,具體實施執(zhí)行《通知和召回程序》、《不合格品控制程序
》和《糾正和糾正措施控制程序》。
5 相關文件
5.1 《文件控制程序》
5.2 《記錄控制程序》
5.3 《采購控制程序》
5.4 《不合格品控制程序》
5.5 《糾正和糾正措施控制程序》
6 記錄
6.1 《入庫單》
6.2 《出庫單》